前橋市の当初予算|一般会計1,618.4億円、前年度比2.5%増【2026年度】

前橋市の総合計画は1本目と2本目で、市の決算は財政の記事と歳出の記事で見た。では、今年度(2026年度)の予算はどう組まれているのか。市の予算資料から、総額と款別の内訳、主要事業の「新規」「充実」の数をまとめた。

前橋市の令和8年度(2026年度)当初予算は、一般会計が161,841,682千円(約1,618.4億円)で、前年度の当初予算より2.5%多い。歳出を款別に見ると民生費が40.9%を占め、教育費は前年度比30.2%増だった。主要事業の一覧には「新規」の表示が76、「充実」の表示が40ある。

前橋市の2026年度の一般会計の当初予算は161,841,682千円(約1,618.4億円)。前年度の当初予算157,836,036千円より4,005,646千円、2.5%多い。

歳出を目的(款)別に見ると、民生費が661.2億円で40.9%。次いで教育費12.6%、土木費10.5%、公債費9.4%。

主要事業の一覧(第6表)には「新規」の表示が76、「充実」の表示が40ある。当サイトが頁ごとに数えた。

一般会計(当初) 1,618.4億円 2026年度
前年度の当初比 +2.5% 2025年度 1,578.4億円
民生費の割合 40.9% 歳出の款別で最大

Q. 前橋市の2026年度の一般会計当初予算で、歳出に占める割合が最も大きい款は?

① 土木費 ② 教育費 ③ 民生費

答えを見る

③ 民生費。40.9%(661.2億円)で、福祉や子育て、生活保護などの経費が入ります。2番目は教育費の12.6%です。

前橋クイズで、もっと解いてみる →

市の当初予算の資料を、頁を添えて読む

前橋市が「予算の編成方針・概要」のページで公表している「令和8年度当初予算」資料(PDF、87頁)による(2026年9月30日に取得)。市長の予算説明の資料は使っていない。

対象は一般会計の当初予算である。年度の途中で組まれる補正予算は含まない(同じページには6月・9月の補正予算の概要も載っている)。特別会計・企業会計は総額だけを示した。

数字は資料の頁で確かめ、頁を添えた。資料に印刷された頁とPDFの頁はずれていて、資料p2がPDFの5頁にあたる(PDFの頁=資料の頁+3)。本文では「資料p2(PDF 5頁)」のように両方を書いた。金額の単位は資料のとおり千円で、億円は千円の値から当サイトが換算し、小数第2位を四捨五入した。

一般会計は1,618.4億円、前年度の当初より2.5%増

第1表(資料p2(PDF 5頁))で、会計ごとの予算の額が並ぶ。一般会計は市の基本的な会計で、税や交付税を受けて福祉・教育・道路などの経費を払う。

会計2026年度(千円)2025年度(千円)比較増減(千円)伸び率
一般会計161,841,682157,836,0364,005,6462.5%
特別会計 小計122,715,463107,195,59915,519,86414.5%
企業会計 小計28,884,30927,782,1171,102,1924.0%
合計313,441,454292,813,75220,627,7027.0%

特別会計は国民健康保険・介護保険・競輪など8つ、企業会計は水道・下水道・農業集落排水の3つで、全会計の合計は313,441,454千円(約3,134.4億円)になる。

当初予算額の推移

第4表(資料p9(PDF 12頁))には、2016年度(平成28年度)からの当初予算額と、2024年度(令和6年度)までの歳出決算額が載っている。この表の11年度の中では、2026年度の当初予算額が最も大きい。当初予算額は2020年度の1,443.2億円から、2021年度に1,563.6億円へ増え、2023年度に1,467.6億円となったあと、3年続けて増えた。

前橋市の一般会計の当初予算額と歳出決算額の推移(億円)。当初予算額は2016年度1,476.5、2024年度1,525.1、2025年度1,578.4、2026年度1,618.4。歳出決算額は2020年度1,879.9、2024年度1,548.1
一般会計の当初予算額と歳出決算額の推移(第4表、資料p9(PDF 12頁)。当初予算額の億円の表記は資料p70(PDF 73頁)と一致)

決算額が当初予算額と違うのは、年度の途中の補正予算や、使い残し・繰り越しがあるためである。たとえば2024年度は、当初予算額152,511,803千円に対し、歳出決算額は154,807,075千円だった。2020年度は、決算額が当初予算額を大きく上回っている。

歳出:民生費が40.9%、教育費は前年度比30.2%増

歳出を目的別に分けた「款」ごとの額が、第2表(資料p5(PDF 8頁))に載っている。13の款のうち、民生費が66,123,302千円(約661.2億円)で40.9%を占める。民生費は子育て、高齢者・障害者の福祉、生活保護などの経費である。前年度の当初予算では40.6%だった。

前橋市の一般会計の歳出の款別(2026年度当初予算)。民生費 661.2億円(40.9%、前年度比3.2%)、教育費 203.9億円(12.6%、前年度比30.2%)、土木費 170.0億円(10.5%、前年度比5.2%)、公債費 152.1億円(9.4%、前年度比0.8%)、商工費 118.1億円(7.3%、前年度比△5.3%)、総務費 115.3億円(7.1%、前年度比△18.2%)、衛生費 106.0億円(6.5%、前年度比1.7%)、消防費 53.1億円(3.3%、前年度比△13.2%)、農林水産業費 28.6億円(1.8%、前年度比9.6%)
一般会計の歳出の款別(2026年度当初予算、第2表、資料p5(PDF 8頁))
款2026年度(千円)構成比前年度比2025年度(千円)
議会費661,0630.4%0.6%657,054
総務費11,527,1397.1%△18.2%14,096,559
民生費66,123,30240.9%3.2%64,086,714
衛生費10,602,7376.5%1.7%10,425,660
労働費49,6130.0%△68.9%159,467
農林水産業費2,855,1841.8%9.6%2,605,821
商工費11,811,3387.3%△5.3%12,477,044
土木費16,996,57610.5%5.2%16,157,469
消防費5,306,3793.3%△13.2%6,111,881
教育費20,394,14512.6%30.2%15,663,003
災害復旧費3,0000.0%0.0%3,000
公債費15,211,2069.4%0.8%15,092,364
予備費300,0000.2%0.0%300,000
歳出合計161,841,682100.0%2.5%157,836,036

△は減少。構成比と前年度比は資料の値(小数第1位)。

前年度から大きく動いた款

前年度比で動きが大きいのは、教育費の30.2%増、総務費の18.2%減、消防費の13.2%減などである。資料の「主な歳出(款別)の特徴」(資料p6(PDF 9頁))は、教育費の増について、教育情報ネットワーク管理事業や情報教育推進事業の増などを挙げ、増える額を47.3億円としている。総務費の減は、市庁舎管理事業や情報システム運用事業の減などで25.7億円の減とされる。

民生費は3.2%増(20.4億円の増)で、同じ頁は認定こども園施設給付事業、介護給付費・訓練等給付費、生活保護費支給事業の増などを挙げている。

性質別:扶助費・人件費・公債費で約半分

同じ歳出を「何として支払うか」で分けた第3表(資料p7(PDF 10頁))では、扶助費が41,731,589千円で25.8%、人件費が15.6%、公債費が9.4%。この3つを合わせた義務的経費の割合は、資料で50.8%(2025年度49.2%、2024年度48.5%)とされている。普通建設事業費は13,507,162千円で、前年度比15.5%減。

歳入:市税が35.5%

歳入の款別は第2表(資料p3(PDF 6頁))にある。22の款のうち、額の大きい8つとそれ以外をまとめた。

款2026年度(千円)構成比前年度比2025年度(千円)
市税57,467,36835.5%2.4%56,131,831
国庫支出金28,520,83117.6%1.5%28,093,429
地方交付税17,000,00010.5%7.6%15,800,000
県支出金13,379,9768.3%11.8%11,963,232
諸収入11,901,8047.4%△3.8%12,368,870
地方消費税交付金10,000,0006.2%12.4%8,900,000
市債9,700,8006.0%△15.1%11,432,700
繰入金5,188,0963.2%11.6%4,650,243
その他14の款8,682,8075.4%8,495,731
歳入合計161,841,682100.0%2.5%157,836,036

「その他14の款」は、歳入合計から8つの款を引いて当サイトが計算した。構成比もその額から計算した。

市税は57,467,368千円で、前年度比2.4%増。資料の「主な歳入見込額の考え方」(資料p4(PDF 7頁))は、市税全体を574.7億円と見込み、「過去最大」と書いている。市債(借入れ)は15.1%減の9,700,800千円で、前年度に続いて臨時財政対策債は発行しないとされる。財源の内訳(第5表、資料p9(PDF 12頁))では、使いみちが決まっていない一般財源が56.8%、市が自ら集める自主財源が49.0%である。

主要事業の一覧:「新規」76・「充実」40

第6表「一般会計款別主要事業一覧」(資料p10(PDF 13頁)〜資料p49(PDF 52頁))は、款ごとに主な事業と計上金額を並べた表である。「区分」の欄に「新規」「充実」の表示があり、1つの事業の中の取組ごとに付いている。

表示の数を頁ごとに数えると、「新規」が76、「充実」が40だった。頁を画像にして目で数え、PDFの文字の位置から数えた値と全頁で一致することを確かめた。1つの事業に「新規」が2つ付いているものは2と数えている。事業の数ではない。

第6表の「新規」「充実」の表示の数(款別)。総務費 新規23・充実4、衛生費 新規13・充実7、農林水産業費 新規8・充実10、教育費 新規8・充実9、土木費 新規12・充実5、民生費 新規9・充実3、消防費 新規2・充実1、商工費 新規1・充実1
第6表の「新規」「充実」の表示の数(款別、資料p10(PDF 13頁)〜資料p49(PDF 52頁))
款新規充実計歳出の構成比
総務費234277.1%
民生費931240.9%
衛生費137206.5%
農林水産業費810181.8%
商工費1127.3%
土木費1251710.5%
消防費2133.3%
教育費891712.6%
合計7640116

「新規」が最も多いのは総務費の23で、衛生費13、土木費12が続く。「充実」は農林水産業費の10が最も多い。議会費・労働費・災害復旧費・公債費・予備費には表示がない。

表示の数は、款の額の大きさとは並んでいない。歳出の40.9%を占める民生費の「新規」は9で、総務費の23より少ない。主要事業の一覧は、新しく始める取組や広げる取組に印を付けたもので、表示の数は金額の大きさを表さない。

民生費の「新規」9のうち4には「※」が付き、頁の下に「関係条例の改正案が議会で議決に至らなかったことから、予算執行は行いません。」と注記されている(資料p18(PDF 21頁)・資料p19(PDF 22頁))。

予算と決算は別の数字

この記事の数字は、「一般会計」の「当初予算」(年度の初めの時点の予算)である。実際に使った額(決算)とは、次の点で違う。

この記事当サイトの財政・歳出の記事
何の数字か当初予算(年度の初めの見込み)決算(実際の額)
会計の範囲一般会計普通会計(全国で比べるための区分)
年度2026年度2024年度
出典前橋市「令和8年度当初予算」資料総務省「市町村別決算状況調」など

普通会計は、全国の自治体を同じ物差しで比べるために総務省が決めた区分で、一般会計とは含まれる範囲が少し違う。歳出の記事は、2024年度の普通会計決算で、歳出総額を1,546.2億円、民生費を657.5億円(42.5%)、教育費を11.6%としている。同じ2024年度の一般会計の歳出決算額は、第4表では154,807,075千円(約1,548.1億円)で、値が一致しない。予算の40.9%と決算の42.5%は、年度も会計の範囲も違うため、そのまま比べられない。

財政の記事で扱った財政力指数(2024年度0.77)なども、普通会計決算にもとづく値である。予算の資料からは計算できない。

見込み・款・前年度比・「新規」の意味

  • 当初予算は「この年度にこれだけ使う予定」という見込みで、年度の途中の補正予算で増減する。2026年度も6月・9月に補正予算が組まれている。
  • 款は「何のために使うか」の分け方である。子育ての経費は主に民生費、学校の経費は教育費に入る。同じ支出を「何として払うか」で分けたのが性質別(扶助費・人件費など)である。
  • 前年度比は、前年度の「当初予算」との比較である。前年度の決算や、補正後の予算との比較ではない。
  • 「新規」「充実」は、主要事業の一覧に市が付けた区分の表示である。一覧に載らない事業もあり、予算全体の新しい事業の数ではない。

扱ったのは一般会計の当初予算だけ

  • 一般会計の当初予算だけを扱った。特別会計・企業会計の中身と、補正予算は扱っていない。
  • 「新規」「充実」の数は、第6表の区分の欄の表示を当サイトが数えたもので、資料に合計の数は書かれていない。1つの事業に複数の表示があるものは、表示ごとに数えた。
  • 民生費の「新規」のうち4は、資料の注記のとおり予算を執行しないものだが、数からは除いていない(除くと「新規」は72)。
  • 億円の値は当サイトの換算で、合計が合わないことがある。
  • 予算の資料は一般会計、当サイトの決算の記事は普通会計で、範囲が違う。

「予算=使ったお金」「新規76=76事業」ではない

「予算=その年度に実際に使うお金」

当初予算は年度の初めの見込みです。補正予算で増減し、使い残しや翌年度への繰り越しもあります。2024年度は、一般会計の当初予算額が1,525.1億円、歳出決算額が1,548.1億円でした(第4表)。

「新規76は、新しい事業が76ある」

76は、主要事業の一覧で「新規」と表示された取組の数です。1つの事業の中に2つ以上の「新規」があるものもあり、事業の数とは一致しません。また、一覧に載っていない事業は数に入りません。

事業ごとの金額と、決算との比べ方

個々の事業の金額はどこで見られますか

「令和8年度当初予算」資料の第6表(資料p10(PDF 13頁)〜資料p49(PDF 52頁))に、款ごとの主要事業と計上金額が載っています。掲載の順は、予算の科目(款・項・目)の順です。

決算の数字とはどう比べればよいですか

同じ会計・同じ年度どうしで比べます。予算資料の第4表には、一般会計の当初予算額と歳出決算額が2024年度まで並んでいます。全国や県内の市との比較は、普通会計決算を使う歳出の記事・財政の記事で見られます。

出典

  • 前橋市「令和8年度当初予算」資料(2026年9月30日取得) (PDF)
  • 前橋市「予算の編成方針・概要」(2026年9月30日取得) (リンク)

データダウンロード

会計別・款別の予算額、主要事業の「新規」「充実」の表示の数、当初予算額と歳出決算額の推移は、CSVで自由にダウンロードできます。ライセンスはCC BY 4.0です。

Noデータ名出典ダウンロード
141前橋市 令和8年度(2026年度)当初予算:会計別・一般会計の款別(歳入・歳出)・主要事業の「新規」「充実」の表示の数・当初予算額と歳出決算額の推移前橋市「令和8年度当初予算」資料CSVを保存

更新履歴

  • 2026年10月6日 公開